部门职责
来源:审计处 作者:审计处管理员 点击数: 发表时间:2013-10-31 17:49:02
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  审计处是学院主管内部审计工作的职能部门。在学院主管院长的直接领导下,依照国家法规政策以及学院的规章制度,负责制定学院审计工作规章制度及工作计划并组织实施;对学院及其下属单位的经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,对学院领导负责并报告工作。具体职责如下:

  一、根据《中华人民共和国审计法》、教育部《教育系统内部审计工作规定》对学院及所属部门和单位财务收支及其有关经济活动的真实、合法和效益依法实施独立的经济监督。

  二、根据学院法人代表委托,负责对学院及其所属单位的下列事项进行审计或审签:

  (一)财务计划和单位预算的执行和决算;

  (二)各项教育资金、科研经费的管理和使用;

  (三)与财务收支有关的经济活动;

  (四)有关规定额度内的基建、维修工程的概算和预、决算;办理有关额度的基建及维修工程决算对外委托审计;

  (五)国有资产的管理和使用;

  (六)有经济收入的管理单位负责人离任及经济责任;

  (七)内控制度的建立和执行情况;

  (八)国家财经法纪和学院有关规定的执行情况;

  (九)办学效益和经济效益;

  (十)对学院经济活动中的重大事项进行审计调查,向学院领导反映情况,提出意见和建议;

  (十一)办理学院领导和上级业务部门交办的审计事项。

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