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关于教育厅检查我校内审工作情况汇报

作者:审计处管理员     发布日期:2013-10-31     来源:审计处      点击数:

根据陕西省教育厅的工作安排,9月25日上午,陕西省教育厅省属公办高校内审工作检查组一行六人来我校对2010-2012年度内审工作进行检查,现将检查情况汇报如下:

座谈会在行政楼第二会议室召开。我校纪委书记张兴邦出席并主持会议。

张兴邦书记代表学校对检查组一行来我校检查指导工作表示欢迎,并简要介绍了我校近几年发展情况及内审工作开展的基本情况。

省教育厅审计处处长、检查组组长杨盛涛介绍了本次检查的方法和程序,并就相关工作做了具体安排。我校审计处长赵世功按照检查内容,从机构建设、内审开展情况、内审工作体会、存在问题和今后的打算四个方面向检查组做了汇报。检查组还对我校内审工作通过现场询问、调阅资料、开会讨论等方式进行了全面检查。

检查结束时,检查组副组长刘艳妮代表检查小组进行了意见反馈,院长唐俊琪到会听取了意见。检查组对我校内审工作给予了充分肯定,认为我校内审工作领导重视,机构健全,环境良好;管理基本规范有序;对教育厅及学校下达的审计任务统筹兼顾,安排合理;国有资产购置审签做到了常态化,较好地开展了基建修缮、财务和专项审计工作。针对学校内审工作的现状,检查组提出了以下问题:

1.审计档案资料不完整,要加强审计资料的整理、收集和保管,审计项目完结后应分类装订存档;

2.审计签证不够严谨,审签资料被审单位应签字认可,资料要完整清晰,不能有涂改;避免审计风险;

3.财务审计没有常态化,应该每年进行一次,可与预决算审计一并进行;

4.没有开展经济责任审计工作;

教育厅审计处处长、检查组组长杨盛涛对我校内审工作开展的总体情况给予了肯定,同时提出以下建议:

一、机构建设方面:一是进一步加强审计工作领导;二是解决内审人员不足问题;三是建立健全审计全面参与和学校经济活动相关部门的联动机制;四是保障审计工作经费。

二、审计工作开展方面:要以预决算审计和经济责任审计为重点,全面开展各项审计业务。

三、审计业务交流方面:积极派选内审人员培训和学习。

四、审计业务监管方面:加强与各附属医院的审计工作联系,各附属医院的审计工作应纳入学校审计工作计划。

院长唐俊琪代表学校感谢检查组来我校检查指导工作,并对学校内审工作的开展进行了回顾,要求审计处就检查组提出的问题认真予以整改,尽快把经济责任审计等工作开展起来,在人员紧张的情况下,可以委托审计,学校在经费上给予支持。

最后,校纪委书记张兴邦就下一步整改做了表态,表示检查组提出的意见和建议非常中肯,学校将在今后的工作中逐项研究落实,重点解决和做好科室设置、经济责任审计、细化工作流程、完善审计资料、扩大审计范围等工作,充分发挥审计工作的内部免疫功能,更好地促进我校审计工作的提升,为勤俭办学,科学发展做出新的努力。

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